|
Objednávka |
682013
|
kancelárske pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
MILAN Mikulič – B. m. B. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
20.11.2013 |
|
Objednávka |
902021
|
pracovné zošity
|
86,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
8286142002
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
23.07.2021 |
|
Faktúra |
4214361862
|
voda
|
66,89 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
BVS |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
23.07.2021 |
|
Faktúra |
2021
|
potraviny
|
6 561,89 |
s DPH |
832021, 872021, 912021, 972021, 1052021
|
|
08.07.2021 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.07.2021 |
|
Faktúra |
12100434
|
kancelárske potreby
|
54,27 |
s DPH |
932021
|
|
08.07.2021 |
KOHI MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.07.2021 |
|
Objednávka |
932021
|
kancelárske potreby
|
54,27 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
KOHI MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
12.07.2021 |
|
Faktúra |
20210630
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
942021
|
|
08.07.2021 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.07.2021 |
|
Objednávka |
942021
|
služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
12.07.2021 |
|
Faktúra |
2021126
|
učebnice
|
28,70 |
s DPH |
952021
|
|
08.07.2021 |
Glossa |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
12.07.2021 |
|
Objednávka |
952021
|
učebnice
|
28,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Glossa |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
12.07.2021 |
|
Faktúra |
210180211
|
učebnice
|
27,00 |
s DPH |
922021
|
|
01.07.2021 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
Objednávka |
922021
|
učebnice
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
210600192
|
stoly, stoličky
|
5 000,00 |
s DPH |
912021
|
|
01.07.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
Objednávka |
912021
|
stoly, stoličky
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
20217920
|
pracovné zošity
|
86,40 |
s DPH |
902021
|
|
01.07.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
8842608539
|
plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
8286403687
|
telefón
|
17,19 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
23.07.2021 |
|
Faktúra |
121117774
|
potraviny
|
69,96 |
s DPH |
1032021
|
|
24.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
01.07.2021 |
|
Objednávka |
1032021
|
potraviny
|
69,96 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
01.07.2021 |