|
Faktúra |
229538
|
zástava
|
106,80 |
s DPH |
712022
|
|
25.08.2022 |
2U s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
Faktúra |
21241306
|
zástava
|
118,80 |
s DPH |
892024
|
|
08.07.2024 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
08.07.2024 |
|
Objednávka |
892024
|
zástava
|
118,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
08.07.2024 |
|
Objednávka |
642020
|
zástavy
|
126,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
07.07.2020 |
|
Faktúra |
023407
|
zástavy
|
126,60 |
s DPH |
642020
|
|
06.07.2020 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
Objednávka |
482020
|
zdravotné potreby
|
168,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
327, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
29.05.2020 |
|
Faktúra |
202000047
|
zdravotné potreby
|
168,20 |
s DPH |
482020
|
|
29.05.2020 |
327, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
29.05.2020 |
|
Faktúra |
240209800
|
sety košov
|
163,96 |
s DPH |
962024
|
|
25.07.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
25.07.2024 |
|
Objednávka |
962024
|
sety košov
|
163,96 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
23.07.2024 |
|
Objednávka |
1032016
|
odpadkové koše
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
07.12.2016 |
|
Faktúra |
17080309415451
|
materiál
|
89,49 |
s DPH |
502017
|
|
03.08.2017 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
23.08.2017 |
|
Faktúra |
16020839
|
odpadkové koše
|
497,88 |
s DPH |
1032016
|
|
07.12.2016 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
07.12.2016 |
|
Objednávka |
502017
|
materiál
|
89,48 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
23.08.2017 |
|
Faktúra |
18107877
|
sada košov
|
40,99 |
s DPH |
612018
|
|
10.09.2018 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
11.09.2018 |
|
Objednávka |
612018
|
sada košov
|
40,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
03.09.2018 |
|
Faktúra |
20180003
|
umývačka riadu s príslušentvom
|
1 935,60 |
s DPH |
872017
|
|
12.01.2018 |
A-nova s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
20140344
|
umývací stôl, materiál
|
868,61 |
s DPH |
362014, 372014
|
|
28.08.2014 |
A-nova s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
09.09.2014 |
|
Objednávka |
132015
|
čistiace potreby
|
67,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
A-nova s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
10.03.2015 |
|
Objednávka |
362014
|
umývací stôl
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
A-nova s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Michaela Vaňková |
riaditeľka |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
872017
|
umývačka riadu s príslušentvom
|
1 935.60 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
A-nova s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
15.01.2018 |