|
Faktúra |
7246953145
|
plyn
|
3 428,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
SPP |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
01.01.2011 |
|
Faktúra |
5721864135
|
telefon
|
44,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
03.01.2011 |
|
Faktúra |
3128
|
internet
|
23,09 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
EHS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
04.01.2011 |
|
Objednávka |
2/2011
|
tlačivá
|
38,82 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. Renáta Pospíšilová |
riaditeľka |
|
05.01.2011 |
|
Faktúra |
2112200699
|
kancelárske potreby
|
38,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
2011400012
|
mäso
|
188,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Inpost |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
10.01.2011 |
|
Objednávka |
1/2011
|
čistenie kanalizácie
|
154,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
AZ kanalizácie |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
Mgr. R. Pospíšilová |
riaditeľka |
|
10.01.2011 |
|
Faktúra |
2011/01
|
tovar
|
623,57 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
FRUTO |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
10.01.2011 |
|
Faktúra |
IF00012626
|
internet
|
23,09 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
EHS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
11.01.2011 |
|
Faktúra |
11/001
|
revízia
|
200,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
11.01.2011 |
|
Faktúra |
2011 - 004
|
revízia
|
154,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
AZ kanalizácie |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
11.01.2011 |
|
Faktúra |
20101243
|
BOZP
|
23,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Ľudovít Jurovatý |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
7130568054
|
energia
|
985,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
201016276
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
KOMENSKY, s r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
7240268266
|
energia
|
598,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
FV10002
|
počítačové služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
HSD Computer s.r.o |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
002/2011
|
potraviny
|
171,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Morvay Peter |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
18.01.2011 |
|
Faktúra |
1/2011
|
obedy
|
163,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
ZŠ s MŠ Unín 420 |
|
|
|
19.01.2011 |
|
Faktúra |
2011400044
|
mäso
|
102,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Inpost |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
20.01.2011 |
|
Faktúra |
2011/02
|
potraviny
|
292,24 |
s DPH |
1582013
|
|
21.01.2011 |
Fruto |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín |
|
|
|
21.01.2011 |